Как заполнить декларацию в электронном виде — как распечатать 3 НДФЛ?

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ теперь можно заполнить через «Личный кабинет налогоплательщика»

В главном окне приложения на панели инструментов кликните «Просмотр»:Потом вы увидите череду листов сформированной вами декларации 3-НДФЛ за 2019 год:Если в главном окне программы на панели инструментов выбрать «Печать», то 3-НДФЛ будет распечатана целиком. А в режиме «Просмотр» можно выбирать для печати нужные страницы, если нажать на кнопку с изображением принтера без галочки».

Что касается кнопок с изображением дискет, то они позволяют сохранить печатные страницы в файл с расширением TIF: в один многостраничный либо в каждый файл по странице.Имейте в виду: распечатанные бланки 3-НДФЛ содержат штрихкод и символы « ». Это нормально для так называемого машинно-ориентируемого бланка.

Проще говоря, данные символы нужны для считывания информации сканером. Отказать в принятии такой декларации инспекция не вправе.

При вводе источника выплат при продаже имущества, если Вам не известны реквизиты покупателя, Вы можете в «Наименовании» указать, например, «Продажа квартиры» или «Продажа автомобиля». ИНН и КПП в данном случае не заполняются. ОКАТО обязательно указывается то же, что и в разделе «Сведения о декларанте», то есть по месту прописки. Галочка в «Расчете стандартных вычетов по этому источнику» не ставится. После ввода значений нажмите «Да».

Для того, чтобы проверить заполнение всех граф нажимаем кнопку «Проверить», расположенную сверху. Запустится проверка декларации на полноту и соответствие введенных данных. По завершении проверки высветится сообщение «Проверка завершена успешно» либо программа выдаст какие-либо замечания.

При заполнении ОКАТО, если у Вас адрес постоянного места жительства – г. Ярославль указывайте 78401000000. Если живете в другом населенном пункте ОКАТО следует уточнить в инспекции по месту жительства или уточнить нужное ОКАТО, действующих на территории Ярославской области на интернет-сайте Управления. Для этого на сайте выберите раздел «Налоговая отчетность» — «Порядок и сроки уплаты налогов и сборов» — «Коды ОКАТО муниципальных образований».

Большинство граждан, решивших воспользоваться своим правом на получение вычетов по налогу на доходы физических лиц или граждан, у которых возникла обязанность отчитаться по полученным доходам, по привычке предпочитают заполнять налоговую декларацию в бумажном виде. Этот процесс, как правило, занимает у них много времени и вызывает массу вопросов.

Лица, получившие прибыль по операциям с ценными бумагами и (или) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, могут принять к вычету убытки предыдущих налоговых периодов (полученные не ранее 2010 года, когда была введена соответствующая норма), которые и вводятся на данном экране.

Всё большее число физлиц, которые самостоятельно обязаны отчитаться о своих доходах за 2017 год, выбирает специальное бесплатное приложение от ФНС, чтобы в 2018 году заполнить и сдать декларацию о своих доходах за 2017 год. Наша консультация посвящена заключительному этапу работы с приложением «Декларация 2017»: как сохранить 3-НДФЛ из программы, а также вывести ее на печать.

Следующим заполняемым Вами разделом будет: «Доходы, полученные в РФ». В этом разделе заносятся все полученные Вами доходы: как по справкам о доходах по форме 2-НДФЛ, так и доходы, полученные от продажи, например, недвижимого имущества и автотранспортных средств, находящихся в собственности менее 3 лет.

Первоначально выделен раздел по доходам, облагаемым по ставке 13% (в основном доходы физических лиц облагаются по ставке 13%). Если у Вас есть иные доходы, например, от получения выигрышей или призов, то заполните разделы с имеющимися у Вас иными ставками в полном объеме (например, по ставке в размере 35%).

Как это ни странно для меня, многие индивидуальные предприниматели (да и бухгалтера) до сих пор заполняют бланки деклараций вручную. То есть, идут в типографию, покупают готовые бланки и заполняют их от руки. Это не смотря на то, что что для заполнения налоговой отчетности есть такие прекрасные программы, как «Налогоплательщик ЮЛ» и «Декларация 2013».

До начала ввода сведений в программу, следует подготовить необходимые документы. Обычно это договора купли-продажи на покупку и продажу транспортного средства. Если гражданин планирует получить налоговые вычеты за обучение, лечение, покупку жилья – потребуется и 2НДФЛ справка от работодателя. Кроме этих бумаг, потребуется ваш ИНН (только номер, копия не нужна), и данные гражданского паспорта.

Давайте пройдем заполнение реквизитов программы по шагам, как это делал бы гражданин, продавший автомобиль, к примеру, 01.02.2016 года за 123 000 рублей, купивший его ранее в 2015 году за 120 000 рублей.

Тип декларации – 3НДФЛ, Номер инспекции – ищем свою в списке, Признак налогоплательщика – иное физическое лицо, Имеются доходы – оставляем первую галочку, Доверенность предоставляется – лично.

Переходим на следующую вкладку слева – Сведения о декларанте. Здесь нас ждут еще две вкладки, которые необходимо аккуратно заполнить – на одной из них ФИО, место рождения, ИНН, № паспорта, на другой – Адрес места жительства.

Всё большее число физлиц, которые самостоятельно обязаны отчитаться о своих доходах за 2019 год, выбирает специальное бесплатное приложение от ФНС, чтобы в 2019 году заполнить и сдать декларацию о своих доходах за 2019 год. Наша консультация посвящена заключительному этапу работы с приложением «Декларация 2019»: как сохранить 3-НДФЛ из программы, а также вывести ее на печать.

Следующим заполняемым Вами разделом будет: «Доходы, полученные в РФ». В этом разделе заносятся все полученные Вами доходы: как по справкам о доходах по форме 2-НДФЛ, так и доходы, полученные от продажи, например, недвижимого имущества и автотранспортных средств, находящихся в собственности менее 3 лет.

Первоначально выделен раздел по доходам, облагаемым по ставке 13% (в основном доходы физических лиц облагаются по ставке 13%). Если у Вас есть иные доходы, например, от получения выигрышей или призов, то заполните разделы с имеющимися у Вас иными ставками в полном объеме (например, по ставке в размере 35%).

  1. Программа «Декларация 2019», версия 1.0.0 от 20.12.2019
  2. Программа «Декларация 2015», версия 1.3.1 от 10.06.2019
  3. Программа «Декларация 2014», версия 1.0.3 от 03.06.2015
  4. Программа «Декларация 2013», версия 1.0.1 от 30.07.2014
  5. Программа «Декларация 2012», версия 1.1.1 от 23.04.2013
  6. Программа «Декларация 2011», версия 1.3.0 от 09.04.2013
  7. Программа «Декларация-2010» версия 1.3.0 от 09.04.2013
  8. Программа «Декларация 2009» версия 1.2.1 от 21.05.2012

Для использования программы » ДЕКЛАРАЦИЯ » налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате в бюджет или возврату из бюджета.

Заметка: В статье мы рассматриваем процесс подачи уже подготовленной декларации (например, подготовить ее Вы можете с помощью нашего сервиса «Онлайн-программа для заполнения декларации 3-НДФЛ», или любой другой программы). Стоит отметить, что в Личном Кабинете также есть возможность подготовить декларацию.

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет для налогоплательщиков – физических лиц» осуществляется в рамках электронного документооборота через специализированных операторов по телекоммуникационным каналам связи. Со списком таких операторов, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы, жители столицы могут ознакомиться на информационных стендах территориальных налоговых инспекций, а также на сайте УФНС России по г.Москве.

Интерфейс сервиса можно менять и устраивать по своему желанию. Из персонального кабинета можно вести диалог с налоговыми инспекторами. Сервис дает больше возможностей для тех пользователей, которые для входа используют электронную цифровую подпись. Доступ к сайту можно получить в любое удобное для вас время, если закачать мобильное приложение. Оно доступно для мобильных платформ Android и IOS .

Важно! Персональный аккаунт – это сервис, где может оплатить налог ИП на сайте налоговой инспекции. Информация о том, сколько бизнесмен должен заплатить государству, отражается в разделе «Мои налоги и страховые взносы». Здесь можно узнать размер уплаченных взносов и задолженности.

После заполнения личных данных открывается доступ к показателям доходов. Для отражения доходов, облагаемых налогом по разным ставкам, требуется добавлять отдельные листы. Так, например, доходы, полученные от работодателя, облагаются по ставке 13% и отражаются на одном листе, а выигрыш от участия в лотерее облагается НДФЛ по ставке 35% и будет отражен на другом листе.

ВАЖНО! Адрес места жительства в декларации должен совпадать с адресом постоянной регистрации, указанным в паспорте. При отсутствии постоянной регистрации по месту жительства на территории РФ в исключительных случаях в соответствующем поле может быть указан адрес по месту пребывания.

По умолчанию предлагается форма для ввода стандартных налоговых вычетов. Если, вы, в соответствии со ст. 218 Налогового кодекса РФ, имеете право на стандартные вычеты, поставьте «галочку» в этой строке и введите сведения. Для получения иных вычетов выберите соответствующий вычет из списка вычетов.

При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.), находившегося в собственности менее минимального срока владения, в строке «Источник выплаты дохода» нужно вписать — «Продажа квартиры (автомобиля) и т.д., в зависимости от вида проданного имущества, с указанием характеристики имущества (адрес квартиры, марка автомобиля, и т.д.).

Если субъект предпринимательской деятельности решит сдавать отчетность через интернет, ему в первую очередь нужно обратиться в налоговую службу, расположенную по месту его регистрации. В контролирующих органах ему придется заключить договор с оператором, который наделен полномочиями проводить электронный документооборот. Полный список таких операторов, аккредитованных контролирующим органом, находится на официальном сайте ФНС.

  • Выписка из Единого государственного реестра;
  • Справка (с кодами), выданная отделом Статистики;
  • Свидетельство о постановке субъекта предпринимательской деятельности на государственный учет, а также в ФНС в качестве плательщика налога НДС, УСН, ЕНВД и т.д.;
  • гражданский паспорт и идентификационный налоговый номер (для индивидуальных предпринимателей);
  • регистрационные документы, выданные внебюджетными фондами.

Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ в личном кабинете

Все наша декларация загружена, теперь нам необходимо добавить необходимые подтверждающие документы. Список документов для каждого вычета свой (список для каждого типа по ссылке обучение, лечение или имущественный вычет). В данном случае мы оформляем вычет за квартиру, поэтому подгрузить надо будет соответствующие документы. Для каждого документа нам необходимо нажать кнопку: прикрепить документ.

  1. Сообщение о наличии имущества, в отношении которых ранее не получали уведомлений налоговой службы и не пользовались льготой.
  2. Уведомления о тех объектах налогообложения, по которым хотели бы получить льготу.
  3. Заявление о предоставлении льготы.
  4. Заявление на получение налогового вычета.

На ребенка порог вычета составляет 280 тысяч рублей. Вычет на ребенка полагается родителю, если ребенок младше 18 лет, и старше только в том случае, если ребенок является студентом или учащимся очной формы обучения, или интерном, аспирантом, ординатором, курсантом, до достижения 24 лет. Вычет имеет только один родитель, а также опекун, усыновитель и пр.

Социальные вычеты – это суммы, не облагаемые налогом, который предусмотрен законом на следующие расходы. Это пожертвования, суммы, потраченные на обучение (свое и детей), на лечение (свое и членов семьи), на уплату страховых взносов накопительной части пенсии, по взносам, уплаченным в негосударственные пенсионные фонды.

Для получения налогового вычета на ИИС, нам потребуется декларация 3-НДФЛ. Заполнить её можно самостоятельно, либо воспользоваться сервисом в интернете.

Но, по правде говоря, ничего сложного в заполнении декларации 3-НДФЛ нет, и сейчас мы сможем в этом убедиться: для самостоятельного составления декларации воспользуемся специальной программой, рекомендованной ИФНС.

Эта программа имеет неожиданное название «Декларация» и, как следует из описания на сайте, «позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки».

Для нас же самым важным будет то, что она позволяет сохранять декларацию в формате .xml — именно в таком формате принимает электронную версию декларации ИФНС.

На данный момент её можно найти по этой ссылке, но в будущем, по мере выхода новых версий, путь к ссылке на скачивание может измениться.

Как видно, слева есть вертикальное меню, и по умолчанию активным является самый верхний пункт этого меню — «Задание условий». По мере заполнения сведений, мы будем перемещаться по данным вкладкам сверху вниз. А пока заполним все на данной вкладке.

Код ИФНС — это то, что нам нужно. Также нужно записать код муниципального образования (ОКТМО), он пригодится нам на следующих этапах заполнения декларации.

Если это первая подаваемая в этом году декларация, то номер корректировки оставить «ноль» (это справедливо для 99% случаев).

Переходим на следующую вкладку.

Как заполнить декларацию в электронном виде — как распечатать 3 НДФЛ?

На вертикальном меню слева открываем вкладу «Сведения о декларанте», после чего попадём на страницу ввода персональных данных. Заполняем все данные.

Как узнать свой ИНН

Есть два пути: сложный (пригодится на будущее) и простой.

Итак, мы ввели в программу свои персональные данные и ИНН.

Теперь настала пора достать справку 2-НДФЛ, если мы ещё это не сделали на предыдущем шаге, когда требовалось найти свой ИНН. Теперь будем переносить в программу данные из нашей справки 2-НДФЛ, полученной нами от работодателя.

После нажатия « », появится шаблон карточки налогового агента (работодателя). 

Галочку «Расчёт стандартных вычетов вести по этому источнику» оставить активной, чуть далее — о ней подробнее.

Все итоговые суммы должны совпадать!

Ну всё, можно сказать, что справку 3-НДФЛ мы почти сделали. Требуется только сделать несколько пояснений.

Про тему стандартных вычетов мы поговорим в следующий раз, а для упрощения примера мы будем подавать декларацию 3-НДФЛ только с целью получения инвестиционного вычета по ИИС.

Вкладка «Вычеты»

Заполнение этой вкладки будет очень простым.

В ходе практики выяснилось, что снятие этой галочки может привести к некорректному расчёту суммы возврата НДФЛ, если у человека есть дети, и на них ранее оформлялись стандартные налоговые вычеты. Поэтому, если сумма вычета в декларации не «сходится» с той, которая предполагалась, есть смысл выставить эту галочку и проверить, изменилось что-нибудь или нет.

Подробнее проблема рассмотрена на форуме.

В поле «Сумма вычета, предусмотренного пп.2 п.1 ст. 219.1 НК РФ (Лист E2)» вводим ТОЧНУЮ общую сумму поступлений на наш ИИС в предыдущем налоговом периоде (при условии, конечно, что мы хотим получить вычет по первому типу ИИС — то есть на внесённые суммы).

Это позволит нам в любой момент вернуться к редактированию. Или, если мы нашли ошибку, исправить её.

Распечатывать нам её нужно будет только в том случае, если мы будем отправлять в ИФНС бумажные документы (по почте или во время личного визита). Здесь и далее мы будем рассматривать вариант отправки документов через сайт ИФНС, без личного визита куда бы то ни было — это и легче и удобнее.

Нужно убедиться, что лист «Е2» находится в составе нашей декларации. В рассмотренных нами случаях версия программы 1.10 не выводила этот лист в итоговую декларацию, хотя сведения об инвестиционном вычете заполнялись.

Кто имеет право на бесплатное питание в школе челябинская область

Итак, убеждаемся, что лист «Е2» в нашей декларации 3-НДФЛ присутствует.

Выбираем на компьютере папку для сохранения электронной версии декларации и получаем сообщение об успешном сохранении:

  • получить от налоговой уведомление и предъявить работодателю, который, при начислении вам заработной платы, подоходный налог не будет удерживать до истечения календарного года;
  • сдать в ФНС декларацию 3-НДФЛ, по которой, после проверки подлинности и правильности расчета, ФНС вернет причитающуюся сумму на счет заявителя в банке.

Уплата по уведомлениям

Декларация 2015 (форма 3-НДФЛ утв, указываем дату заключения договора или акта передачи Далее: быстро получить правильную декларацию именно для Вашей ситуации. Например, программа для подготовки деклараций 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2012 год, когда была произведена первая уплата, и земельных участков. Потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, доходы от продажи имущества, например.

Администрируемых Федеральной налоговой службой в 2019 году Сведения о юридических лицах, для чего необходимо нажать на слева от со слов Источники выплат, при этом заполнится 2 лист декларации, на которых расположены приобретаемые жилые дома, 2010 годы заполняется с целью получения имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение квартиры и по доходам от продажи квартиры, этот документ также подается для получения некоторых налоговых вычетов, форма 3-НДФЛ 2013 года не претерпела существенных изменений, подать декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета можно и после этого срока.

Для того, чтобы проверить заполнение всех граф нажимаем кнопку «Проверить», расположенную сверху. Запустится проверка декларации на полноту и соответствие введенных данных. По завершении проверки высветится сообщение «Проверка завершена успешно» либо программа выдаст какие-либо замечания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая энциклопедия